
一般納稅人申報(bào)增值稅之后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額錯(cuò)誤,作廢申報(bào)表之后可以進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)撤銷當(dāng)期已經(jīng)統(tǒng)計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
答: 作廢申報(bào)表之后可以進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)撤銷當(dāng)期已經(jīng)統(tǒng)計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
7月認(rèn)證的6月開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,能在6月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
答: 要是認(rèn)證勾選所屬期是6月是可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
3月份收到紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一份,平臺(tái)提交的稅額沒有體現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么申報(bào)增值稅?
答: 按照正負(fù)相抵以后的金額申報(bào)







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2022-02-16 09:58
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