
一般納稅人申報增值稅之后發(fā)現(xiàn)進項稅額錯誤,作廢申報表之后可以進增值稅發(fā)票綜合服務平臺撤銷當期已經統(tǒng)計的增值稅進項發(fā)票嗎?
答: 作廢申報表之后可以進增值稅發(fā)票綜合服務平臺撤銷當期已經統(tǒng)計的增值稅進項發(fā)票
7月認證的6月開的進項發(fā)票,能在6月增值稅申報進項抵扣嗎
答: 要是認證勾選所屬期是6月是可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
3月份收到紅字進項發(fā)票一份,平臺提交的稅額沒有體現(xiàn)負數(shù),怎么申報增值稅?
答: 按照正負相抵以后的金額申報
2019年收到2018年開的紅票,但是由于財務失誤,2020年才拿到發(fā)票,現(xiàn)在是不是就在增值稅申報時做進項轉出就可以了?
公司招待客戶的招待費取得了專用發(fā)票,增值稅平臺是勾選發(fā)票做進項轉出申報?還是勾選不抵扣發(fā)票,那增值稅表二還需要申報進項轉出嗎?
增值稅申報的時候,發(fā)現(xiàn)我們增值稅的進項稅不對,后經查到是有54.61的發(fā)票勾選認證了,但是賬面上沒有,現(xiàn)在我調賬怎么調呢?老師








粵公網安備 44030502000945號


