
老師,我今年元月開具了建筑服務(wù)的發(fā)票,但是是2月份才到建筑所在地進(jìn)行預(yù)交稅款,這個預(yù)交稅款我在元月份申報的時候可以使用嗎
答: 你好,你看一下預(yù)繳稅款完稅證明里面的所屬期是一月份嗎?如果是的話可以。
請問小規(guī)模納稅人開具的建筑服務(wù)類的發(fā)票 在十月份開具 但預(yù)交稅款預(yù)交到七月到九月了 如何在不退稅的情況下處理
答: 你好,這個沒關(guān)系的,你預(yù)交了之后再申報的時候,填上預(yù)交的部分就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預(yù)繳稅款;有一個項目是在11月30日申報預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。還有一個項目是在12月份申報預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費(fèi)時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預(yù)繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對!我應(yīng)該怎么去填寫這個金額?
答: 你好,28藍(lán)的這個金額填寫的是附表四里面的實際抵扣金額。





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