老師,社保是在社保管理客戶端可以直接扣款,還是在 問
在電子稅務(wù)局里面扣款的哈 答
請(qǐng)問合伙企業(yè),只有銀行利息幾分,記財(cái)務(wù)費(fèi)用,經(jīng)營所 問
同學(xué),你好 那就填寫0 答
你好老師,這個(gè)應(yīng)稅勞務(wù)銷售額用不用填 問
你們開了服務(wù)發(fā)票才填那個(gè) 答
董老師在嗎?想咨詢個(gè)問題? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答
現(xiàn)在企業(yè),會(huì)采用:銀行承兌匯票融資嗎? 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

我這邊還有一個(gè)分錄我不知道怎么做,原先是借預(yù)付賬款-注冊(cè)公司2400貸其他應(yīng)付款2400,后來跟代賬公司有一個(gè)業(yè)務(wù)取消了,代賬那邊開票開了800得注冊(cè)公司費(fèi)過來,還有1600元直接退還給法人了,因?yàn)橹暗靡彩欠ㄈ藟|付得,我這樣做對(duì)不對(duì)借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)800貸預(yù)付賬款800,借其他應(yīng)付款-1600,貸預(yù)付賬款-1600對(duì)嗎
答: 哦,你好同學(xué),可以是可以,但是你盡量把那個(gè)負(fù)數(shù)給去掉,你換一下會(huì)計(jì)科目的位置。
租金之前做了預(yù)付,月底又計(jì)提做了管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款,現(xiàn)在沒發(fā)票預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款要怎么處理呢
答: 你好,借其他應(yīng)付款貸,預(yù)付賬款他倆對(duì)沖一下。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如開具一年的租金發(fā)票是下半年到明年上半年可以在今年把下半年的費(fèi)用一次性進(jìn)入成本嗎 1、計(jì)入半年的租金計(jì)入管理費(fèi)用 不分?jǐn)?2、沒有預(yù)付賬款計(jì)入可以計(jì)入其他應(yīng)付款嗎 需要掛什么明細(xì)
答: 您好,如果跨年了,需要走長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,每月分?jǐn)偂?借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租
老師,收到這樣的普票報(bào)銷分錄是 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-xxx 嗎?
如果做賬的時(shí)候多做了一筆借:管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)318 貸:其他應(yīng)付款-法人 318 那現(xiàn)在要?jiǎng)h掉這一筆 賬怎么調(diào)
老師 , 借 管理費(fèi)用/辦公費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款/暫估費(fèi)用這個(gè)分錄怎么理解,我看不懂









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