你好,季報企業(yè)所得稅一季度季初不就是2025年12月 問
15003979.96我取數據為1500.39還是填1500.4? 答
老師,麻煩問一下。建筑公司一般納稅人,2月開了一張 問
老師,那這個稅怎么申報呢。一般計稅的銷項是12,385.32,簡易計稅的應納稅額是-4,368.93。那我就少勾選點,一般計稅的應納稅額大于簡易計稅的應納稅額,也交點稅就可以了吧。 答
老師本季度由有利潤企業(yè)所得稅是在結轉損益之后 問
計提了之后是不是還要再做一個結轉損益。 答
代工的產品,結轉生產成本的時候入庫存商品還是主 問
不入庫存商品,直接入主營業(yè)務成本,是么 答
老師,計提繳納公積金這樣寫對嗎 問
不是,公司部分才計入應付職工薪酬計提,個人部分是從工資扣除 答

跨年發(fā)票,我之前做的錯誤的是:借管理費用10萬元,貸銀行存款10萬元。其實應該是借預付賬款10萬元。現在我收到發(fā)票,發(fā)票稅費是2912.62,怎么做賬
答: 那你首先要借預付賬款貸利潤分配,未分配利潤就把以前那個科目沖沖好了,然后呢,收到發(fā)票以后借管理費用,應交稅費應交增值稅進項稅額貸預付賬款。
管理費用記多了跨年了 如何做調整分錄 22年做錯分錄,借:管理費用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費用 200 預付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費用 400 貸:預付賬款 400 23年應該如何寫調整分錄
答: 你好? 咱用的小準則 嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行存款里面扣2900電費 發(fā)票沒收到借預付賬款貸銀行等收到發(fā)票了 借管理費用貸預付賬款1.為什么要用預付賬款 沒懂2·可以等著發(fā)票來了直接做分錄借管理費用貸銀行么
答: 同學,你好,可以等發(fā)票來了再做賬,但是如果 跨月了,你錢出去了,肯定要體現一下你支付錢的賬務處理,所以是預付賬款了
老師,發(fā)生一筆業(yè)務,記賬為借:管理費用 貸:預付賬款。沒明白這是因為什么,但是實際已經從銀行存款支付了這筆款,為什么不顯示貸:銀行存款
老師上月的會計憑證有一個分錄寫的是借管理費用貸銀行存款,我應該正確的是借預付賬款貸銀行存款,上個月的已經報稅完了,這個月要如何改過來呢
老師,您好,電費預付款時,借預付賬款,貸銀行存款,收票時,借:管理費用 貸:預付賬款,現在余額是貸款負數,這什表示發(fā)票多了是嗎,因為供電局常有贈送,贈送部份也開了發(fā)票,這個怎么賬務處理
公司一次性付了一年的法務費,會計分錄這樣寫對嘛?支付時:借:預付賬款/待分攤費用 貸:銀行存款分攤時:借:管理費用 貸:預付賬款/待分攤費用










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