這個月我們公司假如,進(jìn)項(xiàng)6萬,銷項(xiàng)5萬,我只抵扣4.5萬,交5000的稅。怎么做完整的會計(jì)分錄

靦腆的高山
于2022-02-15 14:56 發(fā)布 ??604次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計(jì)師
2022-02-15 14:57
嗯,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票您正常做賬,然后要交5000塊錢的稅,你借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
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嗯,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票您正常做賬,然后要交5000塊錢的稅,你借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2022-02-15 14:57:55
根據(jù)以下思路正確申報計(jì)算和申報增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2024-05-06 16:45:25
借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-02-16 13:52:46
1、采購方跨年退貨的會計(jì)分錄如何寫?進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證抵扣了? 沖成本 表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2、銷售方跨年退貨的會計(jì)分錄如何寫?對方已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅 沖當(dāng)期收入?
2021-10-18 18:30:08
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,次月認(rèn)證了再結(jié)轉(zhuǎn)
2022-04-04 08:27:08
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