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小桔子
于2022-02-14 11:57 發(fā)布 ??902次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-02-14 11:58
新年好借:庫存商品或原材料 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款
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支付新供應商貨款,當月到貨當月付貨款,有專發(fā)票,分錄怎么做?
答: 新年好 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款?
老師,請問收到供應商支付代收貨款的分錄怎么做?
答: 您好,同學,借,銀行存款,貸,其他應收款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本來支付供應商10萬貨款;后來錯手支付了15萬貨款給供應商,現在供應商退回5萬;那么這筆退回的5萬應該要怎么做分錄?
答: 你好 借;銀行存款 貸;應付賬款 5萬
各位同學老師上午好!供應商搞活動充值10000元貨款送5000元,這5000元用來沖抵之前欠的貨款,這分錄怎么做呀?求解答![呲牙]
討論
支付供應商貨款,但是對方未開票過來,怎么寫分錄
老師你好,6月2日在供應商那邊拿材料在來料途中損壞了一些材料,對方需要支付我們400元,6月12日拿材料,需要支付4000元的貨款,這次要減出400元,請問分錄怎么做?
老師,供應商退回來的貨款,怎么寫分錄
四月份購五萬元貨,月底與供應商對帳先記錄,五月份貨款仍然與供應商對帳記錄好,六月初老板付了供應商四月份的貨款后怎樣去做詳細帳?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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