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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-02-13 12:27

借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10

假如 追問

2022-02-13 12:30

下個月使用這10萬進(jìn)行抵扣又該咋個處理會計分錄?

小云老師 解答

2022-02-13 12:47

這10萬不需要額外再做分錄

假如 追問

2022-02-13 16:45

那么填申報表寫多勾出來的10萬咋個做賬啊?我下個月在抵扣的時候我的勾選認(rèn)證平臺就少了10萬的進(jìn)項啊?我咋個從賬上看出我上月還有10認(rèn)證了沒抵扣啊?

小云老師 解答

2022-02-13 16:53

借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
從這個科目看
申報表認(rèn)證多少填多少,多的下個月就自動抵扣

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借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10
2022-02-13 12:27:28
增值稅抵扣進(jìn)項大于銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,一般是不需要繳納增值稅的。 銷項稅比進(jìn)項稅少,不用交稅,而且差額部分還可以到下個月繼續(xù)抵扣銷項稅額。 如果你要結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2018-10-13 15:36:00
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2022-07-30 12:06:18
您好,進(jìn)項大于銷項是不用的
2022-03-15 22:46:41
您好!這個不需要單獨做分錄。直接申報就好了。讀入銷項進(jìn)項。然后不用交稅,直接申報。
2019-10-05 17:18:54
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