請問老師一般納稅人,月末進(jìn)項稅額30萬,銷項稅額20萬,在勾選系統(tǒng)里我認(rèn)證了30萬的進(jìn)項抵扣,那么多出來的這10的進(jìn)項額需要會計處理嗎?怎么處理??

假如
于2022-02-13 12:26 發(fā)布 ??704次瀏覽
- 送心意
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2022-02-13 12:27
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10
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2022-02-13 12:27:28
增值稅抵扣進(jìn)項大于銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,一般是不需要繳納增值稅的。
銷項稅比進(jìn)項稅少,不用交稅,而且差額部分還可以到下個月繼續(xù)抵扣銷項稅額。
如果你要結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2018-10-13 15:36:00
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2022-07-30 12:06:18
您好,進(jìn)項大于銷項是不用的
2022-03-15 22:46:41
您好!這個不需要單獨做分錄。直接申報就好了。讀入銷項進(jìn)項。然后不用交稅,直接申報。
2019-10-05 17:18:54
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