老師,我想請問一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問
您好,是的,這個去年就要確認收入的 答
老師。我們出口了兩筆 只確認了收入。生產企業(yè)。 問
你好,可以再后邊退稅的這個,退稅時再記賬就可以啦 答
老師 利潤表里面的凈利潤要填在資產負債表的哪一 問
你好,填寫在資產負債表未分配利潤 答
為什么現在聽課不能倍速聽課了? 問
同學,你好 這個需要聯(lián)系在線客服,后臺看一下課程。 答疑老師這邊沒有課程權限的 答
客戶來公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費的,我們 問
你好 可以的 可以報銷的 答

一般納稅人企業(yè)增值稅賬戶銷項稅額2000,進項稅額5000。老師,月末應該怎么進行賬務處理?
答: 您好 進項大于銷項 期末留抵 可以不做做分錄的
一般納稅人企業(yè)增值稅賬戶銷項稅額3000,進項稅額1000。老師,月末應該怎么進行賬務處理?
答: 你好 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)3000, 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1000, 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)2000 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)2000, 貸:應交稅費—未交增值稅?2000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅一般納稅人當月銷項稅額合計200萬元,進項稅額60萬元,進項稅轉出15萬元,預交增值稅5萬元,賬務處理怎么做?
答: 你好 ;? ?我簡寫下;? ? 比如 :借? 銷項稅200? ?;進項稅轉出 15? ;貸進項稅 60? ;? ?應交稅費-應交增值稅-已交稅金? 5? ;應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅150? ; 結轉 :借??應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅150? 貸應交稅費-未交增值稅150 ; 繳納:借? ?應交稅費-未交增值稅150 ;貸銀行存款150? ?









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婷婷 追問
2022-02-07 22:10
小葉老師 解答
2022-02-07 22:12