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venus老師

職稱中級會計師

2022-02-12 13:37

可以同學可以在備注欄里填寫

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你好 出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿企業實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內的免稅銷售一欄內,出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉出。
2022-04-14 07:14:11
可以同學可以在備注欄里填寫
2022-02-12 13:37:44
請問你是外貿企業還是生產企業?
2017-05-12 11:50:56
你好,不影響退稅的。
2022-03-07 17:22:50
同學你好 不一致那沒辦法 按照報關單的來
2022-06-14 09:34:10
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