我在做匯算清繳,投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表的數(shù)據(jù)填 問(wèn)
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第4行的賬載金額、稅收金額,是由《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表(A105030)》的合計(jì)行數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總帶過(guò)來(lái)的,無(wú)需手動(dòng)填寫(xiě),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)取數(shù)。 答
老師,食堂買(mǎi)的菜沒(méi)有發(fā)票應(yīng)該怎么處理? 問(wèn)
有進(jìn)貨的單子都可以做賬,建議還是在工資里邊做伙食補(bǔ)貼,然后發(fā)工資的時(shí)候扣下來(lái)支付給食堂,就不需要發(fā)票了 答
老師,企業(yè)房產(chǎn)稅按金額的多少交 問(wèn)
如果是沒(méi)有出租,就是按房產(chǎn)原值的*70% 答
老師,請(qǐng)問(wèn),公司為資金使用方便,頻繁用借款形式,轉(zhuǎn)法 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師 代扣代繳手續(xù)費(fèi)已經(jīng)退到賬戶(hù) 這個(gè)時(shí)候需 問(wèn)
您好,不用,這個(gè)申報(bào)無(wú)票收入就可以 答

從國(guó)外進(jìn)口貨物是按取得的海關(guān)完稅憑證作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證,出口是開(kāi)具增值稅發(fā)票還是按報(bào)關(guān)單做無(wú)票收入呀?
答: 你好 出口你開(kāi)發(fā)票按發(fā)票 不開(kāi)發(fā)票用報(bào)關(guān)單或者銀行回單做
老師好,關(guān)于異常增值稅扣稅憑證的增值稅專(zhuān)票,其中,”申報(bào)抵扣了異常增值稅扣稅憑證后對(duì)應(yīng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票“ 這個(gè)是屬于異常進(jìn)項(xiàng)的抵扣憑證,是什么意思?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)意思就是不能抵扣
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么網(wǎng)約車(chē)增值稅普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,不是說(shuō)增值稅普通發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣嗎
答: 是的,網(wǎng)約車(chē)增值稅普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但前提是你必須在報(bào)稅時(shí)將開(kāi)具的發(fā)票錄入系統(tǒng)中,這樣才能在本期完成抵扣。










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