老師好,我做會(huì)計(jì)好多年了,基本上每次交接的時(shí)候前 問(wèn)
不是你不行,這是職場(chǎng)常態(tài)。 會(huì)計(jì)、采購(gòu)跟錢和賬相關(guān),前任大多怕?lián)?zé)、留一手,不愿真心教。 大度愿意帶人的本來(lái)就少,慢慢摸、自己穩(wěn)住就行。 答
老師,你好我們是外貿(mào)公司,上月出口一批貨物以CIF價(jià) 問(wèn)
借:應(yīng)收賬款——境外客戶(CIF價(jià)總額,人民幣,含代墊運(yùn)保費(fèi)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——出口收入(FOB價(jià),人民幣) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(FOB價(jià)×適用稅率,視同內(nèi)銷需計(jì)提銷項(xiàng)稅) 貸:其他應(yīng)付款——運(yùn)保費(fèi)(代墊運(yùn)保費(fèi)金額,人民幣) 答
老師,23年有一筆分錄,之前沒(méi)有做過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè) 問(wèn)
你好,需要計(jì)提上個(gè)人所得稅 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 答
甲乙丙公司都是非金融服務(wù)企業(yè),甲公司借錢給乙公 問(wèn)
您好,收到 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 開(kāi)出 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 答
請(qǐng)問(wèn)老師,公司員工利用職務(wù),私自挪用公司貨物,屬于 問(wèn)
您好 職務(wù)侵占罪 若員工利用職務(wù)便利將貨物非法占為己有且無(wú)歸還意圖,可能構(gòu)成此罪。 以“財(cái)產(chǎn)返還”或“侵權(quán)責(zé)任”為由起訴,要求返還貨物或賠償損失 答

上月在報(bào)增值稅時(shí)做未開(kāi)票收入,下月開(kāi)了發(fā)票,增值稅報(bào)表在未開(kāi)票欄填寫(xiě)負(fù)數(shù),結(jié)果對(duì)比不通過(guò),要找稅務(wù)局批準(zhǔn),請(qǐng)問(wèn)這中情況稅務(wù)局會(huì)不會(huì)要求查賬,或者很麻煩,?搞得我頭痛,睡不好覺(jué),期待回復(fù),謝謝啦
答: 你好 寫(xiě)好對(duì)比不通過(guò)原因,再加蓋單位公章,稅務(wù)局會(huì)批準(zhǔn),不會(huì)查賬的,你是正常申報(bào)的。
電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)時(shí)這筆客戶不要發(fā)票,我已經(jīng)做無(wú)票收入,但是本月開(kāi)發(fā)票了,電子稅務(wù)局如何申報(bào)
答: 你好,是一般納稅人嗎?未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)開(kāi)具的發(fā)票填寫(xiě)正數(shù)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好!請(qǐng)教下,小規(guī)模納稅人,季度銷售收入30萬(wàn)免增值稅。30萬(wàn)是包括自開(kāi)普票的收入和稅務(wù)局代開(kāi)專用發(fā)票的收入一起合并計(jì)算的30萬(wàn)吧?稅務(wù)局代開(kāi)的專票收入已經(jīng)交了增值稅。例如我2019年二季度自開(kāi)普票收入28萬(wàn),在稅務(wù)局代開(kāi)專票收入11萬(wàn),合計(jì)39萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)39萬(wàn)是要全額交增值稅的吧?
答: 是的 30萬(wàn)包含專票 對(duì)的,按39萬(wàn)交的







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