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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2022-02-11 11:36

你好!
借管理費用…福利費
貸銀行存款

陳愛娟 追問

2022-02-11 11:40

不需要通過應(yīng)付職工薪酬過度嗎?

蔣飛老師 解答

2022-02-11 11:50

也可以的
1.計提
借管理費用…福利費
貸應(yīng)付職工薪酬…福利
2.支出
借應(yīng)付職工薪酬…福利
貸銀行存款

陳愛娟 追問

2022-02-11 11:58

公司給員工定制的工作服,可以計入勞保費嗎?

蔣飛老師 解答

2022-02-11 12:20

可以的,可以記入勞保費的

陳愛娟 追問

2022-02-11 14:18

分錄怎么寫

蔣飛老師 解答

2022-02-11 14:49

借管理費用…勞保費
貸銀行存款

陳愛娟 追問

2022-02-11 15:19

借管理費用…勞保費  應(yīng)交稅費~進(jìn)項  貸銀行存款

蔣飛老師 解答

2022-02-11 15:26

可以通過應(yīng)付職工薪酬科目核算的
1.計提
借管理費用…福利費
貸應(yīng)付職工薪酬

2.支出
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好! 借管理費用…福利費 貸銀行存款
2022-02-11 11:36:15
你好, 借:原材料,庫存商品等 應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣稅額 貸:銀行存款 抵扣時的分錄: 當(dāng)企業(yè)需要認(rèn)證抵扣時,應(yīng)從“應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣稅額”科目轉(zhuǎn)出,記入“應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額” 抵扣時的分錄: 當(dāng)企業(yè)需要認(rèn)證抵扣時, 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣稅額
2024-07-09 22:58:10
你好,同學(xué) 借:原材料 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)用采購價*0.09 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金、應(yīng)付賬款)
2022-05-23 14:48:33
借庫存商品 應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸銀行存款 你們有銷售出去的嗎
2022-02-20 15:27:11
你好,呃呃,這種就是統(tǒng)計工作了呢
2019-05-25 17:57:23
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