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送心意

徐悅

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2022-02-10 19:35

你好,退免稅金額是46800,如果應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),那會產(chǎn)生退稅金額,如果應(yīng)交稅費是正數(shù),那退免稅-應(yīng)退0=免稅。

….. 追問

2022-02-10 19:38

還是沒搞明白,老師我舉個實例:1.生產(chǎn)企業(yè)出口當(dāng)期是3月1日,那我確認(rèn)收入應(yīng)該是4月申報3月的增值稅,那當(dāng)期既有內(nèi)銷的商品,又有出口商品,那我確認(rèn)收入怎么確認(rèn)?確認(rèn)好之后出口的銷項和內(nèi)銷的銷項是分開的對嗎?

….. 追問

2022-02-10 19:41

確認(rèn)收入我就以當(dāng)期的第一個工作日的中間匯率來嗎?但是實際收到外匯的時候匯率會不一樣那收入是不是也不一樣,我好納悶

徐悅 解答

2022-02-10 22:25

出口是免抵退,沒有銷項稅額。
內(nèi)銷有銷項稅額。

徐悅 解答

2022-02-10 22:26

收入總額就是出口收入+內(nèi)銷收入。

徐悅 解答

2022-02-10 22:26

出口匯率按照出口當(dāng)月第一天零時的匯率,收到的金額與當(dāng)時確認(rèn)的金額,差額計入財務(wù)費用匯兌損益

….. 追問

2022-02-11 08:45

老師免是免那個出口收入的增值稅,抵是指出口相對應(yīng)的進(jìn)項直接抵內(nèi)銷,退是指退稅當(dāng)期如果進(jìn)項抵之后還要交稅就沒有退,如果無需交稅那就是當(dāng)期有留抵的,那就是存在退稅對吧?

徐悅 解答

2022-02-11 09:26

嗯,您的理解是正確的

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同學(xué)您好。 應(yīng)交增值稅=銷項稅減去(進(jìn)項稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
2022-01-15 18:59:33
對的,沒錯兒,就是你說的這么結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023-03-19 11:54:01
您好,不需要通過這么多明細(xì)科目呢
2022-01-07 14:47:43
你好;? ?轉(zhuǎn)出未交增值稅先把這個 金額轉(zhuǎn)到? 未交增值稅借方去; 然后再做其他的; 先結(jié)轉(zhuǎn)了我看看? ?
2023-01-04 15:35:39
你好,對的是的是正確的。
2022-02-17 11:47:21
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