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送心意

Helen老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-02-10 17:10

同學(xué)好
把原來做的一筆沖銷就可以了

?徐微微 追問

2022-02-10 17:11

如果成本結(jié)轉(zhuǎn)了 是不是要通過以前年度損益調(diào)整來記賬

Helen老師 解答

2022-02-10 17:24

嗯,是的,結(jié)轉(zhuǎn)了通過以前年度損益調(diào)整

?徐微微 追問

2022-02-10 17:24

好的 謝謝老師

Helen老師 解答

2022-02-10 17:24

不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快

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你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務(wù)呢
2022-03-14 10:16:31
1.暫估成本的會計分錄: 當(dāng)您收到貨物但發(fā)票尚未到達(dá)時,您需要進(jìn)行暫估入庫。但通常不會直接暫估到“主營業(yè)務(wù)成本”中,而是先暫估到“庫存商品”或類似的存貨科目中。 借:庫存商品 1000000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 1000000 同時,如果您在暫估入庫的當(dāng)月已經(jīng)銷售了部分或全部暫估商品,您需要將銷售部分從庫存商品中結(jié)轉(zhuǎn)到“主營業(yè)務(wù)成本”中。 借:主營業(yè)務(wù)成本 (根據(jù)實際銷售數(shù)量計算) 貸:庫存商品 (根據(jù)實際銷售數(shù)量計算) 1.收到發(fā)票時的會計分錄: 當(dāng)您收到發(fā)票時,需要沖銷之前的暫估入庫分錄,并根據(jù)發(fā)票金額重新入賬。 沖銷暫估入庫: 借:庫存商品 -1000000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -1000000 根據(jù)發(fā)票重新入賬: 借:庫存商品 (根據(jù)發(fā)票金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(如果適用) 貸:應(yīng)付賬款-***公司 (發(fā)票上的總金額) 1.再次結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本(如果之前已經(jīng)銷售了暫估商品): 如果您在暫估時已經(jīng)銷售了部分或全部商品,并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本,那么在收到發(fā)票并重新入賬后,不需要再次結(jié)轉(zhuǎn)相同的成本。但如果您在發(fā)票到達(dá)后繼續(xù)銷售了這些商品,您需要再次從庫存商品中結(jié)轉(zhuǎn)到“主營業(yè)務(wù)成本”中。 借:主營業(yè)務(wù)成本 (根據(jù)實際銷售數(shù)量計算) 貸:庫存商品 (根據(jù)實際銷售數(shù)量計算)
2024-05-16 11:17:26
同學(xué)好 把原來做的一筆沖銷就可以了
2022-02-10 17:10:52
把 上年無票的紅沖 按發(fā)票入賬?
2022-03-08 15:15:45
你好,不需要,出納是對收付款業(yè)務(wù)簽字
2022-04-02 02:03:12
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