
商貿(mào)公司,今年1月份收到一張運輸費專用發(fā)票。已在2月份進行認證抵扣。現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅率開錯了,想要我們退回。第一個問題,請問我這邊需要做進項稅轉出,是在本月做,還是下月屬期在做呢。本月已經(jīng)申報完1月份增值稅附加稅了。第二個問題,就是退回給對方這張發(fā)票,我們需要操作什么呢?是紅字我們來做嗎
答: 同學你好 這個直接紅字沖減
我公司是商貿(mào)出口企業(yè),主要是增值稅免征,進項稅退稅,需要繳納附加稅嗎?
答: 你好 ;? ? ?你增值稅免征了。 那么附加稅也不繳納的??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模,商貿(mào)公司,銷售蔬菜和鮮肉(農(nóng)產(chǎn)品),和其他產(chǎn)品(不是農(nóng)產(chǎn)品),季度收入超過30萬,全部開的普票,是不是全部需要交增值稅和附加稅?還是只用交不是農(nóng)產(chǎn)品的部分?
答: 是的,農(nóng)產(chǎn)品部分不需要交,其他的要全部交









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BBkin 追問
2022-02-10 15:56
樸老師 解答
2022-02-10 16:01