老師,我3月份所得稅是5362元,分錄是借所得稅費(fèi)用 5 問
您好,外地預(yù)交所得稅先遞減應(yīng)交所得稅后才實(shí)際銀行繳納 答
老師好,丙收購甲全資子公司乙,收購款已應(yīng)收賬款形 問
你好,以其他應(yīng)收款形式更好些。 答
老師,你好,個體戶建筑隊(duì)總工人工資做成本可以嗎,沒 問
同學(xué)你好。沒有核定 也得申報(bào)個稅, 申報(bào)個稅 可以 經(jīng)營所得稅前扣除 答
老師您好:我的稅前利潤目標(biāo)是120萬元,經(jīng)營性現(xiàn)金 問
你好,1.?若未考慮所得稅:不合理,因所得稅會減少現(xiàn)金流量。 ? 2.?若已包含所得稅影響:可能合理,但需滿足特定條件(如非現(xiàn)金項(xiàng)目與營運(yùn)資金變動抵消所得稅支出)。 答
公司買了酒3000塊錢進(jìn)什么科目進(jìn)現(xiàn)金流量哪個 問
你好,就是買來招待客戶的嗎?如果是的話,支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 答

物業(yè)公司銷項(xiàng)票,可以把,物業(yè)費(fèi),保潔費(fèi),安保費(fèi)都開在一張發(fā)票里嗎
答: 同學(xué) 你好 這個情況是可以的。分項(xiàng)目分行開具。
老師你好我們是物業(yè)公司,開出發(fā)票給客戶屬于銷項(xiàng)票來的,只是10月同事多開了發(fā)票,我次月沖紅處理,并且在賬面做了負(fù)數(shù)體現(xiàn),申報(bào)表不用處理了吧,為啥老是有提及需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊
答: 同學(xué)你好 不能抵扣所以轉(zhuǎn)出
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我們是物業(yè)公司,七月收到商鋪業(yè)主交來9999.46物業(yè)費(fèi),發(fā)票開成了10000元,等于七月銷項(xiàng)稅額開多了,2022.8.1查到跨月開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票重新開了9999.46銷項(xiàng)發(fā)票,跨月這樣我要怎么做分錄,申報(bào)稅時怎么申報(bào)
答: 同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以了








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