
我們單位是外貿企業(yè),是屬于免稅企業(yè)。現(xiàn)在在做報表的時候,附表二中的紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額有正數(shù)在?顯示報表需要交稅,請問現(xiàn)在需要怎么做才能不用交稅
答: 你好,你們之前做了的是退稅勾選嘛?然后開了紅字信息表。
我是購買方發(fā)票已抵扣,開了 紅字信息表,銷售方也開了紅字發(fā)票 進項稅額需轉出,是不是填在表2, 20行 紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額 ?
答: 你好 是的 是這樣填寫的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
情況是我公司購買的東西8月開票對銷售方開錯了,我方未認證,9月對方開了紅字發(fā)票又重新開具了正確的發(fā)票,但是現(xiàn)在我申報稅款申報的時候紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額有數(shù)字,就是紅字發(fā)票的稅額,沒認證應該不用轉出啊,這怎么處理
答: 您好,沒有認證的增值稅發(fā)票,不需要做進項稅額轉出,我們是不是勾選過了呢,查一下









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