請(qǐng)問(wèn)老師,酒店店慶活動(dòng)儲(chǔ)值10000元贈(zèng)送1000元+100 問(wèn)
贈(zèng)送的1000元儲(chǔ)值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶(hù)實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對(duì)應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶(hù)建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問(wèn)
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開(kāi)票收 問(wèn)
是的,就是那樣子的哈 答

員工購(gòu)買(mǎi)庫(kù)存商品來(lái)報(bào)銷(xiāo),借:庫(kù)存商品 貸:其他應(yīng)付款 對(duì)嗎?
答: 您好,對(duì)的,這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的,對(duì)
公司10月份就把發(fā)票開(kāi)出,當(dāng)時(shí)這個(gè)材料是老板自己買(mǎi)的,發(fā)票沒(méi)給我。我當(dāng)時(shí)就是借,庫(kù)存商品。貸,其他應(yīng)付款走賬了。12月老板把這個(gè)發(fā)票給我了,我怎么辦?把發(fā)票直接放到10月的憑證里面還是調(diào)整?怎么調(diào)?
答: 你好,學(xué)員,把發(fā)票直接放到10月的憑證里面,不需要調(diào)整的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司其他應(yīng)付款-老板六千萬(wàn),買(mǎi)的都是庫(kù)存商品。有什么方法使資產(chǎn)總額降到五千萬(wàn)以下呢?
答: 你好 把欠款還給老板??








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A 獨(dú)自L(fǎng).Y(財(cái)稅) 追問(wèn)
2022-01-29 20:43
冉老師 解答
2022-01-29 20:44