
老師你好,收到成本發(fā)票,記賬時借:主營業(yè)務成本,貸:預付賬款,這樣可以嗎?
答: 為什么貸方是預付賬款
去年我們暫估成本,借:主營業(yè)務成本,貸:預付賬款,,現(xiàn)在拿到了發(fā)票,怎么轉(zhuǎn)回來啊
答: 借預付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸預付賬款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,上季度已付款未收到發(fā)票,我做的分錄是借主營業(yè)務成本-暫估,貸預付賬款,但結(jié)轉(zhuǎn)后主營業(yè)務成本余額為0,這個月收到發(fā)票了應該怎么入賬
答: 直接先沖暫估,再做正確的










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陳詩晗老師 解答
2022-01-28 12:00
失眠的導師 追問
2022-01-28 12:02
陳詩晗老師 解答
2022-01-28 12:03
失眠的導師 追問
2022-01-28 14:32
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2022-01-28 14:33