
老師你好,收到成本發(fā)票,記賬時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:預(yù)付賬款,這樣可以嗎?
答: 為什么貸方是預(yù)付賬款
去年我暫估了成本 ,今年收到了發(fā)票,我去年暫估了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:預(yù)付賬款-預(yù)付,
答: 發(fā)票和你賬戶的金額有沒(méi)有差異?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上季度已付款未收到發(fā)票,我做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估,貸預(yù)付賬款,但結(jié)轉(zhuǎn)后主營(yíng)業(yè)務(wù)成本余額為0,這個(gè)月收到發(fā)票了應(yīng)該怎么入賬
答: 直接先沖暫估,再做正確的








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失眠的導(dǎo)師 追問(wèn)
2022-01-28 10:48
郭老師 解答
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