
老師你好,收到成本發(fā)票,記賬時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:預(yù)付賬款,這樣可以嗎?
答: 為什么貸方是預(yù)付賬款
去年我們暫估成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:預(yù)付賬款,,現(xiàn)在拿到了發(fā)票,怎么轉(zhuǎn)回來(lái)啊
答: 借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,上季度已付款未收到發(fā)票,我做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估,貸預(yù)付賬款,但結(jié)轉(zhuǎn)后主營(yíng)業(yè)務(wù)成本余額為0,這個(gè)月收到發(fā)票了應(yīng)該怎么入賬
答: 直接先沖暫估,再做正確的








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會(huì)計(jì)學(xué)堂平江校區(qū) 追問(wèn)
2026-01-09 11:07
家權(quán)老師 解答
2026-01-09 11:09