老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個(gè)月開(kāi)了一張票是砂 問(wèn)
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯(cuò)誤成本,再按正確單價(jià)重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購(gòu)買的房產(chǎn),但是還沒(méi)有拿到房產(chǎn)證,只 問(wèn)
同學(xué)你好 發(fā)票開(kāi)正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場(chǎng)地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問(wèn)
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-其他里面 答
老師你好,問(wèn)下個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人國(guó)家信用信 問(wèn)
你好這個(gè)跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問(wèn)下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

老師,專業(yè)合作銷售社員的苗木,用什么做成本票,要社員開(kāi)發(fā)票來(lái)嗎,合作社收社員的苗木是借,庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款嗎
答: 同學(xué)你好 這個(gè)最好是有發(fā)票 是這樣做分錄
領(lǐng)導(dǎo)拿走庫(kù)存商品自用未付款,未開(kāi)具發(fā)票,但是庫(kù)存商品已經(jīng)出庫(kù),應(yīng)該如何做賬?
答: 你好,是領(lǐng)導(dǎo)自己使用的嗎?如果是的話,這個(gè)是自產(chǎn)自銷的還是外購(gòu)的?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,采購(gòu)貨物,款已付,貨已收到。發(fā)票未收。借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:銀行存款。。。收到發(fā)票的時(shí)候:借:庫(kù)存商品- 貸:應(yīng)付賬款-暫估- 再做正數(shù) 借:庫(kù)存商品+ 貸:應(yīng)付賬款+。這筆業(yè)務(wù)是完整的分錄嗎?
答: 您好,對(duì)的,這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的,是對(duì)
請(qǐng)問(wèn)老師,有入庫(kù)單沒(méi)有發(fā)票,借庫(kù)存商品-暫估入庫(kù),貸應(yīng)付賬款?發(fā)票回來(lái)了怎么做?
21年的做的暫估款 借,應(yīng)付賬款_暫估款 貸,庫(kù)存商品 現(xiàn)在開(kāi)了發(fā)票需要怎么處理?
21年的做的暫估款 借,應(yīng)付賬款_暫估款 貸,庫(kù)存商品 現(xiàn)在開(kāi)了發(fā)票需要怎么處理?
21年的做的暫估款借,應(yīng)付賬款_暫估款貸,庫(kù)存商品現(xiàn)在開(kāi)了發(fā)票需要怎么處理?
老師,合作社成立時(shí)把社員的商品盤(pán)點(diǎn)后借計(jì)庫(kù)存商品,貸記應(yīng)付賬款。銷售是如何做會(huì)計(jì)分錄?








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悠悠 追問(wèn)
2022-01-26 16:58
樸老師 解答
2022-01-26 16:58
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2022-01-26 17:17
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2022-01-27 09:44
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2022-01-27 09:54