
老師,我2021年12月交的辦公室租金,之前直接入管理費用租金了,2022年1月來票,現(xiàn)在改為長期待攤費用直接加一個:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅
答: 你好,如果沒有認(rèn)證的話,應(yīng)該是應(yīng)交稅費,待抵扣。
老師,我們廠房裝修200萬,但是對方這個月無法開出來這么多,只能開出來一半,下個月月初再開另一半,那我月初做這個月的賬時:借:長期待攤費用——裝修費200應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)貸:應(yīng)付賬款——xx裝修公司還是:借:長期待攤費用——裝修費100應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)貸:應(yīng)付賬款——xx裝修公司下下個月做9月賬時借:長期待攤費用——裝修費100應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)貸:應(yīng)付賬款——xx裝修公司
答: 您好,同學(xué),請稍等下
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!2010年公司開辦時,辦公室裝修費憑證:借:長期待攤費-開辦費100000,貸:銀行存款100000.后來又把稅費調(diào)出來了(因為是專票):借:長期待攤費-開辦費88495.58 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅11504.42 借:長期待攤費-開辦費100000(紅字),攤銷也是按不含稅攤銷88495.58.現(xiàn)在一直未成為一般納稅人是不是要把稅額調(diào)回去:借:長期待攤費-開辦費11504.42,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅11504.42
答: 是的,對的,是這么做的。









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愿三生三世十里桃花 追問
2022-01-26 15:08
郭老師 解答
2022-01-26 15:11
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2022-01-26 15:24
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2022-01-26 15:31