老師,我之前因為當(dāng)月沒有銷項只有進項所以,我當(dāng)時將進項稅計入待認證進項稅; 當(dāng)時 借:管理費用--差旅費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅)貸:其他應(yīng)付款, 那我現(xiàn)在需要交銷項稅是不是轉(zhuǎn)出來就是;借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅); 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時;借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸:應(yīng)稅稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅) 應(yīng)交稅費——未交增值稅 次月初交稅時:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款

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于2023-03-23 10:31 發(fā)布 ??500次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-03-23 10:32
可以的,可以這么做的,但是你注意一下,你這個待認證應(yīng)該是二級科目。
相關(guān)問題討論
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
你好,學(xué)員,這個沒問題的
2022-10-29 13:07:50
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
實際繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個是對的哈?
2022-07-06 10:07:53
同學(xué)
你好 如果沒有進項稅的情況下這樣是可以的。
2022-01-04 20:02:56
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2023-03-23 10:40
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2023-03-23 10:42
郭老師 解答
2023-03-23 10:42