
免征增值稅銷售額合計(jì)數(shù)應(yīng)等于主表12行其他免稅銷售額本期數(shù)
答: 你好,截圖你的增值稅主表看。
主表第12欄“其他免稅銷售額”本期數(shù)之和應(yīng)等于“《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中“免稅項(xiàng)目”合計(jì)欄“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”的合計(jì)值。2 【主表】第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”或第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”有數(shù)據(jù)時(shí),必須要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。
答: 你好,你填寫了其他免稅銷售額,必須填寫減免明細(xì)表 最后一行選擇免稅性質(zhì) 第一列,第三列填寫銷售額最后一列銷售額乘以3%。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)免稅銷售額填了增值稅附表怎么不能自動(dòng)彈到增值稅主表了
答: 同學(xué)你好 填寫在免稅欄
《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目第1列【免征增值稅項(xiàng)目銷售額]合計(jì)值
老師,現(xiàn)在小規(guī)模普票免增值稅了,增值稅申報(bào)主表里填寫到小微企業(yè)免稅銷售額,那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表附表里是否需要填寫呢
增值稅申報(bào)表,小規(guī)模,免稅銷售額里面1小微企業(yè)免稅銷售額2未達(dá)起征點(diǎn)銷售額3其他免稅銷售額分別什么意思怎么填報(bào)
增值稅申報(bào)表,小規(guī)模,免稅銷售額里面1小微企業(yè)免稅銷售額2未達(dá)起征點(diǎn)銷售額3其他免稅銷售額分別什么意思怎么填報(bào)







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