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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-23 17:37

你好,暫估入賬的庫存商品,確定沒有發(fā)票
把暫估入賬的分錄紅沖,然后做無票購進處理 

r 追問

2022-01-23 17:38

那我這個是不是記錯了

鄒老師 解答

2022-01-23 17:39

你好,暫估入賬的庫存商品,確定沒有發(fā)票
把暫估入賬的分錄紅沖,借:應付賬款—暫估,貸:庫存商品
然后做無票購進處理 ,借:庫存商品,貸:銀行存款等科目 

r 追問

2022-01-23 17:39

暫估庫存商品的時候   然后這個暫估的庫存商品又賣出去了

鄒老師 解答

2022-01-23 17:40

你好,銷售出去結轉相應成本就是了。
暫估入賬的庫存商品,確定沒有發(fā)票
把暫估入賬的分錄紅沖,借:應付賬款—暫估,貸:庫存商品
然后做無票購進處理 ,借:庫存商品,貸:銀行存款等科目 

(是針對這個回復有什么疑問嗎)

r 追問

2022-01-23 17:42

不確定這兩個分錄有沒有做對   分錄紅沖代表什么啊?

鄒老師 解答

2022-01-23 17:43

你好,你提供圖片的暫估入賬,結轉成本的分錄都是正確的。
 分錄紅沖,代表把之前入賬的分錄沖銷掉

r 追問

2022-01-23 17:45

這個紅沖是拿到這個商品對應的發(fā)票才需要紅沖嗎

鄒老師 解答

2022-01-23 17:46

你好,正常情況下是這樣。
你現(xiàn)在確定無法取得發(fā)票了,也是需要紅沖的 

r 追問

2022-01-23 17:47

當時是用現(xiàn)金付款的   紅沖也是要用應付賬款--暫估   這個科目紅沖嗎?紅沖是在當月紅沖嗎

鄒老師 解答

2022-01-23 17:49

你好
紅沖是做之前暫估的相反分錄,借:應付賬款—暫估,貸:庫存商品
正常情況下,紅沖是次月取得發(fā)票的時候

r 追問

2022-01-23 17:52

那我現(xiàn)在確定成本發(fā)票是拿不到的了,我現(xiàn)在是這么做分錄嗎    借 庫存現(xiàn)金    貸  庫存商品---暫估

鄒老師 解答

2022-01-23 17:54

你好

暫估入賬的庫存商品,確定沒有發(fā)票
把暫估入賬的分錄紅沖,借:應付賬款—暫估,貸:庫存商品
然后做無票購進處理 ,借:庫存商品,貸:庫存現(xiàn)金

r 追問

2022-01-23 17:58

好懵啊    不懂    我當時暫估入賬是這樣的

鄒老師 解答

2022-01-23 18:27

你好,你暫估入庫的分錄錯了,貸方是  應付賬款—暫估  科目 

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你好,暫估入賬的庫存商品,確定沒有發(fā)票 把暫估入賬的分錄紅沖,然后做無票購進處理?
2022-01-23 17:37:06
同學,你好 嗯,可以的
2022-05-25 14:24:19
您好。正確的科目處理是第二個。
2022-05-10 09:29:38
對的是的,不包含這個進項,你暫估的時候不考慮稅 庫存商品打印機就可以
2022-11-12 13:51:49
借:應付賬款--暫估負數(shù),貸:應付賬款--**負數(shù)公司),再按照發(fā)票做賬就可以了。
2024-04-15 16:18:30
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