你好老師,我是小規(guī)模,我的公司注冊資金是1000萬,現(xiàn) 問
你好,所有者權益金額 答
老師我公司給租戶開的水電費普票,算收入的時候還 問
是的,需要算銷項稅的 答
老師你好,我們單位買了個電車,我想找一下發(fā)票,我不 問
直接問公司的知情人什么時候買的?或者查賬固定資產找線索 答
老師,年底,其他應收款賬上金額太多,怎么調?才能不被 問
沒法硬調整的,確實沒法收回的,可以計提壞賬準備 答
老師您好 公司未分配利潤90萬,現(xiàn)在準備注銷,應收賬 問
您好,這個要對方注銷了才可以抵稅 答
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麻煩問下就是現(xiàn)金有余額,其他應付款有余額,有個借款合同,現(xiàn)在庫存現(xiàn)金科目可以沖減其他應付款嗎?就是借其他應付款貸庫存現(xiàn)金
外賬做賬:真實是私戶支出的,外賬當現(xiàn)金支出,現(xiàn)金是做從老板借入來的,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款,請問有更好處理賬務方式嗎
代收的運費收取是做借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金。但是支付這邊費用是月結的,后續(xù)我們收到的月結發(fā)票,這筆代收的其他應付款需要怎么沖賬呢
收到電話費發(fā)票,貸方為什么是其他應付款,而不是庫存現(xiàn)金/銀行存款這些呢,是因為沒有相應的回單嗎?就用這個科目呢










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