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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-20 18:29

你好,可以不用做的。

BGS 追問

2022-01-20 18:35

只有銷項大于進(jìn)項的時候才需要做這筆分錄對吧借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

4,在繳納稅款時:

借:應(yīng)交稅費——未交增值稅

貸:銀行存款

郭老師 解答

2022-01-20 18:37

對的是的,可以這么做的。

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您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
同學(xué) 你好 如果沒有進(jìn)項稅的情況下這樣是可以的。
2022-01-04 20:02:56
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 實際繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個是對的哈?
2022-07-06 10:07:53
學(xué)員你好,借方應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額可以不做處理,或者年末調(diào)減銷項,進(jìn)項和轉(zhuǎn)出未交科目
2022-02-28 22:57:12
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