上個月暫估了原材料500,這個月收到一部分的原材料 問
同學(xué),你好 暫估 借:原材料 500 貸:應(yīng)付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應(yīng)付賬款 300 答
這個發(fā)票如何做分錄?體現(xiàn)運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要入什么科目 問
你好海運(yùn)費(fèi)計入其他應(yīng)付款核算 答
老師,我的憑證做錯了,可以按上面的調(diào)整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請樸老師解答,問題有點(diǎn)長,請老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發(fā)貨給電商 借:其他應(yīng)收款 — 電商 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借:其他應(yīng)收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業(yè)務(wù)收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 100000 銷售確認(rèn) 借:其他應(yīng)收款 — 平臺 150000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 150000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借:其他應(yīng)付款 — 公司 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借:利潤分配 — 應(yīng)付公司利潤 50000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 50000 答
老師,內(nèi)帳建議用財務(wù)軟件,還是excel表格? 問
內(nèi)帳建議用財務(wù)軟件 答

微信認(rèn)證支付0.8元問你做分錄???
答: 是收到還是支付認(rèn)證費(fèi)用
請問,支付微信認(rèn)證費(fèi)0.61元,然后又收到微信返回認(rèn)證打款0.61元,這兩個業(yè)務(wù)如何做分錄
答: 您好,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
微信打款認(rèn)證的0.01元怎么做分錄?
答: 微信打款認(rèn)證的0.01元分錄非常簡單,一般來說是把收入分配到銀行存款賬戶和應(yīng)付賬款賬戶。比如你的公司有一筆應(yīng)收賬款,客戶使用微信打款認(rèn)證的方式進(jìn)行了0.01元的支付,此時我們需要做的就是把這筆收入劃轉(zhuǎn)到銀行存款賬戶和應(yīng)收賬款賬戶中。具體做法是,將金額為0.01元的款項(xiàng)從銀行存款賬戶中轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款賬戶,記入應(yīng)收賬款的收入項(xiàng)目,并在銀行存款賬戶的借方記錄劃轉(zhuǎn)出去的收款項(xiàng)。





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o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2022-01-18 18:42
文文老師 解答
2022-01-18 18:43