
老師,請問生產(chǎn)型出口企業(yè)本月增值稅申報時繳納3萬元,本月出口退稅免抵金額是1萬元,因為是先申報增值稅后申報出口退稅,那么這個免抵的1萬元會在下個月申報增值稅時少交1萬元增值稅嗎
答: 不會。免抵的 1 萬元是出口進項抵減內(nèi)銷銷項的確認金額,不是下期抵稅額度,不直接沖減下月增值稅,僅作為附加稅費的計稅基數(shù)。
出口退稅申報和增值稅申報有鉤稽關(guān)系么?我看增值稅申報里面也有出口退稅的信息?先報退稅還是先報增值稅?
答: 同學(xué)你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1月出口,2月去申報1月增值稅和1月免抵退,就是填寫1月增值稅的時候不需要填寫1月增值稅第15行應(yīng)退稅額,免抵增值稅要交附加稅,也填寫在2月的增值稅申報表,對嗎?
答: 你好,是的,免抵退申報是延遲一個月申報附加稅的,系統(tǒng)自動讀取數(shù)據(jù)的








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2022-01-18 11:02
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