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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-12-23 12:02

不會。免抵的 1 萬元是出口進項抵減內(nèi)銷銷項的確認金額,不是下期抵稅額度,不直接沖減下月增值稅,僅作為附加稅費的計稅基數(shù)。

李會芝 追問

2025-12-23 12:27

那這免抵的1萬元,也不影響我下期的增值稅,等于如果沒有留底稅費,申報出口退稅對公司也沒什么好處,除了出口的進賬可以抵扣,可以這樣理解嗎

樸老師 解答

2025-12-23 12:29

不能這么理解。免抵的 1 萬元已經(jīng)直接抵減了你當期的內(nèi)銷銷項稅—— 原本要繳 4 萬,抵減后只繳 3 萬,這就是實實在在的稅負降低;沒有留抵時,出口退稅的好處體現(xiàn)在 “免抵”,而非退現(xiàn)金,并非沒好處。

李會芝 追問

2025-12-23 12:35

但是當期是先申報能申報增值稅的,當時按照賬面上的銷賬和進賬做的,沒有體現(xiàn)免抵的金額

李會芝 追問

2025-12-23 12:35

當時是先申報增值稅的

樸老師 解答

2025-12-23 12:42

都是先報增值稅收入的

李會芝 追問

2025-12-23 12:47

老師,請問我在會計學堂聽哪個老師的哪個課程有這塊內(nèi)容

樸老師 解答

2025-12-23 12:48

你直接網(wǎng)站右上角搜索出口

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相關問題討論
同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好!出口退稅是申報之后
2024-02-21 15:52:34
同學你好 1、出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 2、如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉出。
2022-09-07 14:22:32
你好,商貿(mào)的還是生產(chǎn)的?
2023-09-12 10:25:34
你好!每月先申報出口退稅,再操作申報增值稅。
2020-02-23 16:02:25
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