
請(qǐng)問有一張收到的專票上個(gè)月漏掉了,做賬當(dāng)成普票做了(借管理費(fèi)用,貸銀行存款),也沒有做認(rèn)證,這個(gè)月想抵扣掉,怎么做賬?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
老師您好,繳納社保時(shí),老會(huì)計(jì)這樣做賬的:借 其他應(yīng)交款 貸 銀行存款 在月底時(shí)計(jì)提社保:借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)交款。這筆憑證有毛病嗎?
答: 你好,這個(gè)分錄不對(duì),應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬來。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2022年付了2022年3月至2023年3月的電費(fèi),今年4月收退還2023年1月至3月的電費(fèi)款,老板讓借銀行存款,貸管理費(fèi)用這里為負(fù)數(shù),可以嗎,具體怎么做
答: 同學(xué), 可以得 沖減管理費(fèi)用, 借 銀行存款,貸 管理費(fèi)用








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



蒲公英 追問
2022-01-17 10:01
郭老師 解答
2022-01-17 10:02
郭老師 解答
2022-01-17 10:02
蒲公英 追問
2022-01-17 10:05
郭老師 解答
2022-01-17 10:08