老師請(qǐng)問,自然人電子稅務(wù)局扣繳端自動(dòng)讀取的成本 問
同學(xué)你好 能看一下提示嗎, 稅局的成本信息 來自于 你申報(bào)的財(cái)報(bào) 利潤表 答
老板買了兩臺(tái)空調(diào),會(huì)計(jì)又占用了管理費(fèi)用、辦公費(fèi), 問
您好,這種如果稅務(wù)局查到會(huì)要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來的,這種一般是計(jì)入福利費(fèi)不能抵扣 答
個(gè)稅APP卸載后,職工信息全部丟失,有辦法找回么? 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
蔡老師第一筆業(yè)務(wù)收到股東投資款,說還有可能股東 問
你好,打款備注是投資款才計(jì)入實(shí)收資本,其他備注都掛其他應(yīng)付款 答
老板以個(gè)人名義貸的小微企業(yè)貸,款是打到老板個(gè)人 問
你好借銀行存款貸短期借款-個(gè)人 答

文化旅游咨詢服務(wù)有限公司的日常業(yè)務(wù)應(yīng)該看會(huì)計(jì)學(xué)堂里什么課程
答: 您好,可以看現(xiàn)代服務(wù)業(yè)行業(yè)課程
旅游服務(wù)業(yè)增值稅銷項(xiàng)稅額抵減的會(huì)計(jì)處理
答: 旅游服務(wù)業(yè)增值稅銷項(xiàng)稅額抵減是指在銷售服務(wù)時(shí),旅游服務(wù)業(yè)所得稅收繳現(xiàn)金給稅務(wù)機(jī)關(guān),可以從應(yīng)納稅額中抵減的支出。企業(yè)在計(jì)算營業(yè)稅時(shí),可以將已繳納的旅游服務(wù)業(yè)增值稅銷項(xiàng)稅額減免,以減少營業(yè)稅的負(fù)擔(dān)。 會(huì)計(jì)處理上,旅游服務(wù)業(yè)增值稅銷項(xiàng)稅額抵減一般是在商品購銷活動(dòng)中由買方抵減。企業(yè)在記賬時(shí),可以將銷項(xiàng)稅額抵減在銷售收入中做減法,也可以在應(yīng)交稅費(fèi)中做加法,即將商品銷售后產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)減去銷項(xiàng)稅額抵減得到的實(shí)際稅費(fèi),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)旅游服務(wù)業(yè)增值稅銷項(xiàng)稅額抵減的會(huì)計(jì)處理。 拓展知識(shí): 一般情況下,旅游服務(wù)業(yè)增值稅銷項(xiàng)稅額抵減可以抵減營業(yè)稅,但也要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況來決定,如果企業(yè)不承擔(dān)營業(yè)稅,則旅游服務(wù)業(yè)增值稅銷項(xiàng)稅額抵減不能抵減營業(yè)稅,而只能抵減增值稅。 應(yīng)用案例: 某旅游服務(wù)業(yè)公司本月銷售服務(wù)總額為100000元,稅率為6%,銷項(xiàng)稅額6000元,應(yīng)納稅額60000元,銷項(xiàng)稅額抵減為3000元,則本月旅游服務(wù)業(yè)可以抵減的稅額為3000元,實(shí)際納稅額為57000元。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我想學(xué)習(xí)稅務(wù)稅率會(huì)計(jì)學(xué)堂那塊
答: 你好,如果想系統(tǒng)學(xué)習(xí),建議學(xué)習(xí)稅務(wù)師的課程 。





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小小星辰 追問
2022-01-16 21:55
曉寧老師 解答
2022-01-16 22:01
小小星辰 追問
2022-01-16 22:05
曉寧老師 解答
2022-01-17 06:57