
請(qǐng)問假如去年的收入是20萬,其中有10萬是預(yù)收的款項(xiàng)不確認(rèn)收入,但是在不知道的情況下確認(rèn)為銷售收入了,并且申報(bào)繳納稅款了,可以不更正去年的報(bào)表跟賬務(wù)在今年做調(diào)整嗎?可以的話我們分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 你好,可以的,是申報(bào)了,企業(yè)所得稅嗎
如果只有視同銷售收入,卻無視同銷售成本,此時(shí)繳納改稅款如何賬務(wù)處理啊,比如關(guān)聯(lián)公司的無息借款,稅務(wù)局要求視同銷售收入。
答: 你好! 那就這樣,按照銀行同期利率計(jì)算借款利息,然后分錄,借:其他應(yīng)收款——關(guān)聯(lián)公司 貸:其他業(yè)務(wù)收入(計(jì)算出來的利息) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)根據(jù)利息乘以增值稅稅率
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅稅負(fù)=實(shí)際繳納增值稅額/銷售不含稅收入,請(qǐng)問實(shí)際繳納的增值稅是指稅款所屬期還是繳款日期的界限?
答: 實(shí)際繳納的增值稅是指稅款所屬期






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阿澈 追問
2022-01-16 15:17
冉老師 解答
2022-01-16 15:18
阿澈 追問
2022-01-16 15:24
冉老師 解答
2022-01-16 15:27