
老師這些應(yīng)付賬款是前期的2019/2020付的款項(xiàng),借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 然后調(diào)是不是2021年十二月份可以做借管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款,2022年五月份在做2021年度匯算清繳納稅調(diào)整對吧?
答: 你好,是的,你的理解很對 匯算清繳時需要納稅調(diào)整的
老師,如果在12月31號到5月31號匯算清繳前 有以前年度損益調(diào)整,是不是要在匯算清繳時做納稅調(diào)整,如果匯算清繳后發(fā)生了以前年度損益調(diào)整,以次年匯算清繳時,是不是就不用做納稅調(diào)整了
答: 是的,就是那樣操作的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
前期財(cái)務(wù)做賬借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款現(xiàn)在調(diào)賬做無票費(fèi)用處理,匯算清繳的時候做納稅調(diào)整處理 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付賬款 ,是不是我2021.12月份做這邊分錄,然后2022年5月31日做2021年匯算清繳納稅調(diào)增是嗎
答: 如果還能在12賬期做賬,直接做費(fèi)用即可,不用以前年度損益調(diào)整









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正直的奇跡 追問
2022-01-15 18:27
蔣飛老師 解答
2022-01-15 18:33