
老師,您好!12月的快遞費,1月開過來的發(fā)票(專票),1月付款,那現(xiàn)在做12月的賬時,是借:銷售費用-運輸費 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
郭老師,上午的問題沒說完呢,你能看見不本月暫估借銷售費用運輸費450貸應(yīng)付賬款450下個月紅沖借應(yīng)付賬款450 貸銷售費用450然后本月收到發(fā)票是借銷售費用運輸費450應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額50貸應(yīng)該存款500 我感覺暫估的應(yīng)付賬款450金額對嗎
答: ?你好 ;? 首先不好意思; 不小心點錯? ?了接手了問題? ;? 然后我接手了我還是回復(fù)下 ;? 如果你是 先暫估含稅金額暫估 ;那么 你? 紅沖的時候注意下 做? ? 借銷售費用 -運費 -450 貸應(yīng)付賬款 -450 (這個 是考慮到你系統(tǒng)怕識別不了 你的銷售費用 做貸方; 到時? 會引起你的系報表不平 )。收到發(fā)票看你發(fā)票金額再做 :借 銷售費用- 運輸費 ;? 進項稅貸? 銀行存款 ;? 之前 暫估的不算錯誤 ; 因為在你確定金額的情況 你可以? 預(yù)估下金額去做? ? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,21年12月暫估了一筆運輸費 借:銷售費用-運輸費80萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 80萬 2022年運輸費發(fā)票在1.2.3月份陸續(xù)到 金額分別是50萬 30萬 35萬 1.2.3月份分別根據(jù)發(fā)票金額入賬 在3月份補一筆沖銷分錄 把21年12月份的暫估運費沖銷了 請問老師2022年5月份做2021年匯算清繳時 針對21年12月份的暫估 可以稅前扣除吧 以上賬務(wù)處理沒有問題吧 謝謝老師
答: 針對21年12月份的暫估 可以稅前扣除
借: 其他應(yīng)付款 - 預(yù)提費用 應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅額貸:應(yīng)付賬款-運輸有限公司為什么運輸費要這么做賬?
老師,有個司機幫我們拉貨了,發(fā)票12月開來了,錢是昨天付的,我12月的賬里,借,銷售費用運輸費,貸,其他應(yīng)付款,這個貸方對不對,是不是做到應(yīng)付賬款更合適
借:應(yīng)收賬款 銷售費用-運輸費貸:主營業(yè)務(wù)收入(應(yīng)收帳款十運輸費)這個分錄對嗎?
老師,那個公司的銷售部運輸費當(dāng)月發(fā)生的運輸費下月才結(jié)算,會計分錄是做:借:銷售費用 貸:應(yīng)付賬款








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勤勉開朗 追問
2022-01-15 15:47
郭老師 解答
2022-01-15 15:49
勤勉開朗 追問
2022-01-15 15:52
郭老師 解答
2022-01-15 15:54
勤勉開朗 追問
2022-01-15 16:39
郭老師 解答
2022-01-15 16:40