企業(yè)賣東西不同稅率分別核算沒有分別核算按混合 問
兼營:同時做多種獨(dú)立業(yè)務(wù),分別核算就各按各稅率,不分別就從高適用稅率 混合銷售:一筆業(yè)務(wù)既賣貨又帶服務(wù),按主業(yè)稅率,不分開算 答
公司開業(yè)后,收到大鵝籌建期發(fā)票,怎么入賬 問
您好,您稍等我給您編輯 答
開票收入分錄這樣做對嗎?謝謝老師,您辛苦了 問
是的,就是那樣做的哈 答
老師請問一下工商年報(bào):的城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)是 問
同學(xué),你好 是的。合并一起 答
計(jì)提和發(fā)放工資、社保、個稅的時候會計(jì)分錄,可以 問
計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 答

老師請問銀行手續(xù)費(fèi)沒收到發(fā)票,直接做借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 收到發(fā)票的時候,先做紅字沖減,在根據(jù)發(fā)票入賬嗎? 還是說支付的時候做借:其他應(yīng)付款--銀行手續(xù)費(fèi) 貸 :銀行存款, 次月收到發(fā)票在做:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款?
答: 你好,選擇第一種方法,正常的做財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)票,到了之后你再紅沖,然后再做發(fā)票的。
2019年付款一些費(fèi)用,前面財(cái)務(wù)是這么做的:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票也一直收不回來,應(yīng)付賬款借方掛在那邊,怎么調(diào)呢?
答: 你好,是確定無法取得發(fā)票了嗎?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我企業(yè)購匯支付國外貨款的預(yù)付款,貨物還未正式進(jìn)口,那我這個分錄要怎么寫?購匯:借:銀行存款--美元賬戶(100000*7.262)726200貸:銀行存款--人民幣賬戶 726200采購貨物支付預(yù)付款(100000*7.1086)借:應(yīng)付賬款--國外客戶710860 財(cái)務(wù)費(fèi)用--匯兌損益 15340貸:銀行存款--美元賬戶 726200這樣嗎?
答: 您好,這個分錄的話,一開始是銀行存款內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn),是沒錯的







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2022-01-15 10:21
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2022-01-15 10:24
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2022-01-15 11:00