上個月暫估了原材料500,這個月收到一部分的原材料 問
同學,你好 暫估 借:原材料 500 貸:應付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應付賬款 300 答
這個發(fā)票如何做分錄?體現(xiàn)運費和保費要入什么科目 問
你好海運費計入其他應付款核算 答
老師,我的憑證做錯了,可以按上面的調(diào)整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請樸老師解答,問題有點長,請老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發(fā)貨給電商 借:其他應收款 — 電商 100000 貸:主營業(yè)務收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借:其他應收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業(yè)務收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應付款 — 公司 100000 銷售確認 借:其他應收款 — 平臺 150000 貸:主營業(yè)務收入 150000 結轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借:其他應付款 — 公司 150000 貸:其他應收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借:利潤分配 — 應付公司利潤 50000 貸:其他應付款 — 公司 50000 答
老師,內(nèi)帳建議用財務軟件,還是excel表格? 問
內(nèi)帳建議用財務軟件 答

請問老師,為什么在沖減管理費用的時候?qū)懡璺截摂?shù)和寫在貸方得出的利潤不一樣啊?
答: 因為財務軟件兒它不能自動取出貸方的金額,所以說他就要放到借方負數(shù)來。
請問老師,為什么在沖減管理費用的時候?qū)懡璺截摂?shù)和寫在貸方得出的利潤不一樣啊?
答: 你好,管理費用它的發(fā)生額在借方,如果發(fā)生在貸方的你方的貸方,容易引起利潤表和科目余額表不一致。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個第二問也是 研發(fā)的項目,怎么是合性的項目,沒看出來,第一題和第二題都有彌補以前發(fā)生的費用,都是職工薪酬,為什么第二提 是直接沖減了其他收益,不應該是沖減管理費用嗎
答: ?同學你好,題目較長方便能上傳看一下解析么?







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



我愛我家 追問
2022-01-13 16:34
陳詩晗老師 解答
2022-01-13 19:07
我愛我家 追問
2022-01-13 19:26
陳詩晗老師 解答
2022-01-13 19:27