老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

發(fā)現(xiàn)前幾期財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季度申報(bào)表有錯(cuò)誤,是否可以不更改季度的財(cái)務(wù)報(bào)告和季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表? 直接在年度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中更正
答: 你好 可以的 可以這么做的
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)第四季度申報(bào)繳納了企業(yè)所得稅。后面發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤就更正了企業(yè)所得稅申報(bào)表。就 該季度就不用繳納企業(yè)所得稅。該筆預(yù)繳的所得稅費(fèi)用再年度匯算清繳的時(shí)候怎么填
答: 你好主表 本期實(shí)際已繳納里面填寫(xiě) 這個(gè)是自動(dòng)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企 業(yè) 所 得 稅 納 稅 申 報(bào) 表第四季度(季 報(bào)) 和 企 業(yè) 所 得 稅 納 稅 申 報(bào) 表年報(bào)的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不上,會(huì)有什么影響嗎
答: 你好!所得稅是按季預(yù)繳,年終匯算清繳!以年報(bào)為準(zhǔn)!
本季度利潤(rùn)表利潤(rùn)總額需要減去上季度企業(yè)所得稅,填寫(xiě)本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎
請(qǐng)問(wèn)本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤,已扣款,現(xiàn)在可以申請(qǐng)退稅嗎?
分公司非獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅季度申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是用合并報(bào)表申報(bào)嗎?企業(yè)所得稅申報(bào)也是合并申報(bào)嗎?










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