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一葉浮萍
于2022-01-13 13:10 發(fā)布 ??1848次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-01-13 13:11
你好 ; 你做 借進項稅貸待抵扣進項稅 。這樣處理 ; 然后月末做結轉(zhuǎn)處理 ; 你看看本期你 產(chǎn)生繳納稅費 了還是留抵了進項稅
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待抵扣進項稅額跟賬上待抵扣稅額不一致,要如何調(diào)整
答: 您好,前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
老師好 應交稅費-待抵扣進項稅額 是二級科目 還是屬于三級專欄?
答: 應交稅費-待抵扣進項稅額 是二級科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應交稅費-待認證進項稅額和應交稅費-待抵扣進項稅額有啥區(qū)別
答: 應交稅費-待認證進項稅額是沒有認證,以后認證就可以抵,應交稅費-待抵扣進項稅額是輔導期一般納稅人,要稅局審核才能抵扣
老師 上一年 期末的待抵扣進項稅額 需要計算到下一年的應交稅費期初金額里面嗎
討論
應交稅費三級科目待認證進項稅額和待抵扣進項稅額,現(xiàn)在網(wǎng)上認證和抵扣是不是基本上同步的?實務中一定這兩個科目都要用到嗎?什么情況用待認證,什么情況用待抵扣?
老師 請問一下 以前沒收入的時候, 增值稅的進項 把它做到了”應交稅費 待抵扣進項稅額 “”現(xiàn)在有收入了對于以前計入“應交稅費-待抵扣進項稅額”的金額如何處理?對于本次收入的分錄又如何寫?麻煩你詳細寫出分錄 謝謝 。 假設本次開票100萬 ,稅額9萬 收入91萬,以前計入待抵扣金額為12萬
因為發(fā)票系統(tǒng)不在財務這塊,月底才進行勾選。收到發(fā)票入賬待抵扣進項稅額,還是應交稅費進項稅
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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