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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-13 10:55

所得稅,就是看利潤(rùn)總額乘以稅率

對(duì)方正在輸入....... 追問(wèn)

2022-01-13 11:40

我算出了21年4季度需要交2000元企業(yè)所得稅,我22年1月份需要申報(bào),這個(gè)兩千元企業(yè)所得稅我應(yīng)該怎么記賬?寫分錄?寫在幾月份賬上?

辜老師 解答

2022-01-13 11:45

那你12月就要計(jì)提的額

對(duì)方正在輸入....... 追問(wèn)

2022-01-13 11:45

怎么寫分錄?

辜老師 解答

2022-01-13 11:47

借;所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳所得稅

對(duì)方正在輸入....... 追問(wèn)

2022-01-13 11:51

交21年四季度增值稅,應(yīng)該記賬到幾月份?怎么寫分錄?

辜老師 解答

2022-01-13 12:04

繳納的憑證是在22年1月

對(duì)方正在輸入....... 追問(wèn)

2022-01-13 12:05

不需要在21年12月做任何分錄嗎?

辜老師 解答

2022-01-13 12:06

21年12月結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅啊

對(duì)方正在輸入....... 追問(wèn)

2022-01-13 12:16

12月份分錄怎么寫?

辜老師 解答

2022-01-13 12:52

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

辜老師 解答

2022-01-28 11:57

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相關(guān)問(wèn)題討論
對(duì)的是的,需要這么做的。
2022-03-14 14:05:35
企業(yè)收到增值稅增量留抵退稅款后,無(wú)需計(jì)入收入,不需要繳納企業(yè)所得稅,但是需要根據(jù)收到的稅款來(lái)做具體財(cái)務(wù)處理,如抵扣應(yīng)收賬款等等。
2023-02-27 14:07:16
您好, 是的,就是你說(shuō)的這樣的
2023-10-21 13:00:11
是的。營(yíng)業(yè)收入需要繳納企業(yè)所得稅,而營(yíng)業(yè)外收入,不需要繳納企業(yè)所得稅。所以,你可以理解為,計(jì)入營(yíng)業(yè)收入就要繳納所得稅,而計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就不需要繳納所得稅。
2023-03-17 13:41:57
你好,對(duì)的是的,是這么理解的。
2022-03-30 09:57:40
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