會計做賬三條路線 會計上按會計收入費用記賬企 問
你好,正在回復題目 答
老師,后面的問題麻煩也回復一下,謝謝! 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
成本怎么核算,怎么控制?庫存怎么對賬?成本怎么分析? 問
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老師好,北京建筑公司收到勞務費,做賬分錄怎么下,開 問
你好,我們不用管社保和工資,我們有發票 借主營業務成本 應交稅費應交增值稅進項稅 貸應付賬款 答
老師請問一下,我們是裝修服務業,3月份要確認收入38 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

銷項和進項年末清零,是把應交稅費-應交增值稅-銷項和應交稅費-應交增值稅-進項 2個三級科目下的余額清零嗎?應交稅費-應交增值稅-其他三級科目下的余額要不要清零???
答: 不用清零,只需要把應交稅費-應交增值稅-銷項和應交稅費-應交增值稅-進項這兩個三級科目下的余額清零即可,應交稅費-應交增值稅-其他三級科目下的余額不需要清零。
銷項和進項年末清零,是把應交稅費-應交增值稅-銷項和應交稅費-應交增值稅-進項 2個三級科目下的余額清零嗎?應交稅費-應交增值稅-其他三級科目下的余額要不要清零???
答: 這個你可以清零,這樣看得清楚。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,應交稅金-未交增值稅和 應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅;分不清。怎么理解和使用
答: 你好 ; 比如? 月末結轉才會用到的 ; 購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款?? 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業務成本 貸庫存商品 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。






粵公網安備 44030502000945號



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2022-01-12 18:37
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2022-01-12 18:38
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