您好老是請問年底結(jié)賬,一般納稅人進(jìn)項稅額大于銷項稅額,怎么把增值稅三級科目清零啊。比如借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1000元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 800元 差額部分怎么轉(zhuǎn)啊?

Eason 的麻麻
于2022-01-09 12:58 發(fā)布 ??735次瀏覽
- 送心意
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2022-01-09 12:59
你好,差額計入應(yīng)交稅費-未交增值稅
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您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
2024-04-15 00:05:00
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
這個問題很簡單,一般納稅人指的是繳納營業(yè)稅的企業(yè),進(jìn)項稅額抵扣指的是企業(yè)可以將從其他企業(yè)或個人購買的商品或服務(wù)的稅費抵扣本企業(yè)應(yīng)繳的增值稅。換句話說,當(dāng)企業(yè)從其他企業(yè)或個人購買商品或服務(wù)時,購買方的增值稅可以抵扣自己的增值稅支出。
2023-03-23 10:27:57
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2022-01-09 13:12
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2022-01-09 13:22