送心意

樸老師

職稱會計師

2022-01-12 15:53

 一、收入核算
1、收到預付工程款時
借:銀行存款
貸:預收賬款
應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅
2、工程完工結算時
借:預收賬款/應收賬款
貸:工程結算收入
3、結轉收入
借:主營業務收入
貸:主營業務成本
管理費用
銷售費用
財務費用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2.發生的材料費用
借:管理費用/原材料
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現金(或應付工資等)
4.發生的機械費用
借:工程施工--機械使用費
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現金等)
6.月末確認收入和成本
借:主營業務成本(按當期確認的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入)
7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。
施工企業合同完工

獨上西樓 追問

2022-01-12 17:53

老師,我們還沒有收到工程款,只是單純地先確認工程結算,然后確認收入,應該是要先預繳增值稅了。不知道科目掛的是什么?因為我申報增值稅報表的話應該是填寫在未開票那一欄的。待明年開出去發票我再沖減未開票收入。但是增值稅的會計處理方式我不是太明白怎么操作?這次肯定是要與之前預繳的那次銜接上才對。

樸老師 解答

2022-01-12 17:59

同學你好
那就不做預收的
直接做收入的

獨上西樓 追問

2022-01-12 19:27

我是想知道增值稅科目從未來具增值稅專用發票到開出增值稅專用發票的過程,是怎么處理的?

樸老師 解答

2022-01-13 06:04

同學你好
開票系統里直接開就行了

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?一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業務收入 貸:主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工
2022-01-12 15:53:36
您好,這個是不確認的了
2024-01-03 22:56:06
借銀行存款貸,主營業務收入
2022-05-16 09:08:58
未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 ? 如果以后補開發票 借:主營業務收入?-未開票 貸:主營業務收入?-開票 ?
2024-10-15 15:09:18
你這個不是涉及賬務處理的 你需要申報的時候,減少未開票收入,同時增加開票收入的
2023-08-30 12:37:43
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