送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-10-15 15:09

未開票收入
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業務收入 -未開票
       應交稅費-應交增值稅
 
如果以后補開發票
借:主營業務收入 -未開票
貸:主營業務收入 -開票
 

蒹葭 追問

2024-10-15 15:27

前期的主營業務收入沒有區分未開票,開票,現在開了發票要怎么處理?
直接不要管嗎?

家權老師 解答

2024-10-15 15:28

在摘要里邊備注就是了,可以不分

蒹葭 追問

2024-10-15 15:29

增值稅上不用進行處理嗎?

家權老師 解答

2024-10-15 15:30

增值稅按扣除重開的發票金額申報,不影響

蒹葭 追問

2024-10-15 15:34

摘要寫:已確認收入開票   
            借:主營業務收入**
            貸:主營業務收入**
這樣處理嗎?

家權老師 解答

2024-10-15 15:35

在摘要里邊寫明:沖某月未開票收入,本月開票收入,

蒹葭 追問

2024-10-15 15:40

老師一般這種情況增值稅是確認收入時交,還是現在開票時交?如果是在確認收放時交,那不是跟電子稅務局的的數據對應不起來嗎?這種情況要怎么處理?

家權老師 解答

2024-10-15 15:41

一般這種情況增值稅是確認收入時交的。現在只是補開票,不影響交增值稅

蒹葭 追問

2024-10-15 15:44

那萬一我預估的增值稅與現在發票上的有出入呢?差異如何處理?

家權老師 解答

2024-10-15 15:47

為啥會出現差異呢?總金額準確,只是補開而已

蒹葭 追問

2024-10-15 15:56

老師我現在的分錄是不是要這樣寫才完整:
**月確認收入未開發票,本月開票收入
借:主營業務收入**
       應交稅費-應交增值稅-銷項稅**
貸:主營業務收入**
       應交稅費-應交增值稅-銷項稅**

家權老師 解答

2024-10-15 16:00

嗯嗯,可以按你的思路做

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未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 ? 如果以后補開發票 借:主營業務收入?-未開票 貸:主營業務收入?-開票 ?
2024-10-15 15:09:18
借應收賬款負數貸主營業務收入負數,應交稅費負數 借應收賬款貸主營業務收入,應交稅費
2020-06-14 22:57:33
你好,需要把之前的無票收入沖銷,然后根據補開的發票再做收入分錄
2019-05-07 08:20:19
你這個不是涉及賬務處理的 你需要申報的時候,減少未開票收入,同時增加開票收入的
2023-08-30 12:37:43
同學你好 這個做收入結轉成本就可以了
2023-08-30 12:01:40
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