
進項期末余額528691.89 轉出未交是329545.16 銷項是856168.49 年底了 我怎么結轉啊 進項多這個月 有留底2068.56
答: 您好,借應交稅費未交增值稅2068.56貸應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)
進項期末余額528691.89 轉出未交是329545.16 銷項是856168.49 年底了 我怎么結轉啊
答: 你這個銷項和進項的差額不等于轉出未交啊,應該還有三級科目沒人結轉到轉出未交
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
11月銷項:48647.01 結轉銷項時 借:銷項48647.01 貸轉出未交48647.01,實際產生進項141591.31元 ,實際勾選進項:141710.88 結轉進項時:借轉出未交141710.88 貸:進項141710.88 中間差額:93063.87 借:未交93063.87貸:轉出未交93063.87導致了我得科目余額表里進項貸方有余額,是實際發生的進項跟勾選的進項的差額有問題嗎?年底怎么結平進項呢
答: 您好,不需要每個明細結清,只需要應交稅費應交增值稅合計零





粵公網安備 44030502000945號



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2022-01-11 16:53
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2022-01-11 16:54
小林老師 解答
2022-01-11 17:27