送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-11 16:53

您好,借應交稅費未交增值稅2068.56貸應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)

微信用戶 追問

2022-01-11 16:53

進項期末余額528691.89 轉出未交是329545.16 銷項是856168.49 年底了 我怎么結轉啊

微信用戶 追問

2022-01-11 16:54

賬上是截圖的這樣 

小林老師 解答

2022-01-11 17:27

您好,就是按給您的分錄處理

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相關問題討論
您好,借應交稅費未交增值稅2068.56貸應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)
2022-01-11 16:53:32
你這個銷項和進項的差額不等于轉出未交啊,應該還有三級科目沒人結轉到轉出未交
2022-01-11 16:38:02
這個不需要結轉平的。平時正確申報就是了
2023-04-03 14:20:55
您好,不需要每個明細結清,只需要應交稅費應交增值稅合計零
2022-01-11 12:59:12
1.將轉出未交增值稅借方余額轉入應交稅費科目,會計分錄為:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 2.確認應交稅費的金額,會計分錄為:借:稅金及附加貸:應交稅費-應交增值稅(城建稅)貸:應交稅費-教育費附加貸:應交稅費-地方教育附加 3.繳納稅費時,會計分錄為:借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款
2024-01-06 20:59:44
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