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送心意

美橙老師

職稱中級會計師

2022-01-11 16:38

你這個銷項和進項的差額不等于轉(zhuǎn)出未交啊,應該還有三級科目沒人結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交

美橙老師 解答

2022-01-11 16:39

借:應交稅費-應交增值稅(銷項)856168.49
貸:應交稅費-應交增值稅(進項)528691.89
應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 327476.6
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 327476.6
貸:應交稅費-未交增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

微信用戶 追問

2022-01-11 16:43

不是  是進項多  這個月有留底

美橙老師 解答

2022-01-11 16:49

你按上述分錄結(jié)轉(zhuǎn)就行了。

微信用戶 追問

2022-01-11 16:50

我是不是應該做借銷項856168.49    進項2068.56  貸進項528691.89  轉(zhuǎn)出未交329545.16

微信用戶 追問

2022-01-11 16:51

我進項多這個月  我按上面結(jié)轉(zhuǎn)  還交稅呢

美橙老師 解答

2022-01-11 16:56

進項2068.56是本月留抵嗎?留抵的話也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方。

微信用戶 追問

2022-01-11 16:57

一般納稅人

微信用戶 追問

2022-01-11 16:57

計入未交還是進項啊

美橙老師 解答

2022-01-11 17:03

留抵稅額要轉(zhuǎn)到未交增值稅,體現(xiàn)在應交稅費-未交增值稅的借方,你本月銷項856168.49 ,進項528691.89,怎么會有留抵稅額?

微信用戶 追問

2022-01-11 17:11

不清楚  就找一個月留底  之前都交稅的

微信用戶 追問

2022-01-11 17:16

上棉數(shù)是本年度的老師  本月的是多出2000多

美橙老師 解答

2022-01-11 17:19

年終你要把所有的應交稅費-應交增值稅三級科目里的余額結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅,如果應交稅費-未交增值稅余額在借方就表示有留抵,如果應交稅費-未交增值稅余額在貸方就表示有應交未交的增值稅。

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相關問題討論
您好,借應交稅費未交增值稅2068.56貸應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2022-01-11 16:53:32
你這個銷項和進項的差額不等于轉(zhuǎn)出未交啊,應該還有三級科目沒人結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交
2022-01-11 16:38:02
這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的。平時正確申報就是了
2023-04-03 14:20:55
您好,不需要每個明細結(jié)清,只需要應交稅費應交增值稅合計零
2022-01-11 12:59:12
1.將轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額轉(zhuǎn)入應交稅費科目,會計分錄為:借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 2.確認應交稅費的金額,會計分錄為:借:稅金及附加貸:應交稅費-應交增值稅(城建稅)貸:應交稅費-教育費附加貸:應交稅費-地方教育附加 3.繳納稅費時,會計分錄為:借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款
2024-01-06 20:59:44
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