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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2022-01-11 13:09

你好 ;  你做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;然后紅沖:借應(yīng)付賬款 貸庫存商品   

LJ ? 追問

2022-01-11 13:15

老師,如果收的發(fā)票還沒認(rèn)證抵抵扣,要退貨,分錄怎么做呢?和已經(jīng)認(rèn)證過的再退貨分錄一樣嗎

meizi老師 解答

2022-01-11 13:45

你好 ;  沒有認(rèn)證的話    你原來收到發(fā)票分錄 是怎么做的分錄 。 我看看這處理 ;會(huì)不一樣的

LJ ? 追問

2022-01-11 15:37

沒認(rèn)證的話就是不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接在做相反分錄是嗎

meizi老師 解答

2022-01-11 15:43

你好;是的。直接紅沖即可  

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你好 ;? 你做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;然后紅沖:借應(yīng)付賬款 貸庫存商品? ?
2022-01-11 13:09:52
借庫存商品或者是管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款 認(rèn)證抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2024-05-05 11:23:57
那么取得的進(jìn)項(xiàng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2026-01-13 17:24:31
你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
2024-01-12 08:19:01
你好, 借:原材料,庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣稅額 貸:銀行存款 抵扣時(shí)的分錄: 當(dāng)企業(yè)需要認(rèn)證抵扣時(shí),應(yīng)從“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣稅額”科目轉(zhuǎn)出,記入“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額” 抵扣時(shí)的分錄: 當(dāng)企業(yè)需要認(rèn)證抵扣時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣稅額
2024-07-09 22:58:10
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