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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-11 08:50

你好,不用的,自己留存好了就行。

. 追問

2022-01-11 08:58

那我當(dāng)月紅沖發(fā)票呢?需要做分錄嗎?如果做分錄,做什么分錄

郭老師 解答

2022-01-11 09:00

你好,需要做分錄的,借應(yīng)收賬款負數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù)。

. 追問

2022-01-11 09:05

我開出的發(fā)票是借:應(yīng)收賬款  貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅    然后做一個相反的反向,是這個道理嗎?

郭老師 解答

2022-01-11 09:06

你好,對的是的,是這么做的。

. 追問

2022-01-11 09:08

新來公司,12月開出發(fā)票,沒有進項,增值稅需要計提嗎?

郭老師 解答

2022-01-11 09:11

一般納稅人在需要需要交稅的。

. 追問

2022-01-11 09:14

那我計提嗎?怎么做分錄?

郭老師 解答

2022-01-11 09:15

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅。

. 追問

2022-01-11 09:17

我還需要計提什么嗎?

郭老師 解答

2022-01-11 09:22

你好,附加稅,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費。

郭老師 解答

2022-01-11 09:22

然后你看一下你需要交印花稅的吧。

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你好,不用的,自己留存好了就行。
2022-01-11 08:50:13
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費如果開了負數(shù),發(fā)票上面的分錄不變,金額是負數(shù)就可以。
2020-06-18 16:37:19
您好!申報的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出。借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-02-28 10:33:50
跨月只能開紅字發(fā)票的
2022-03-29 16:34:05
同學(xué)您好,作廢發(fā)票單獨裝訂保存就可以,不會占用一張發(fā)票,是原發(fā)票上標記作廢字樣
2022-12-15 16:58:39
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